Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть? Организация ООО, ОСНО, поставщик выставил документы на отгруженный товар с суммой НДС, отличной от суммы НДС по платежному поручению (мы заплатили аванс). Я запросила документы с такой же суммой НДС, как в счете, который мы оплатили. Пока разбирались что да как, закончился квартал, счет-фактуру мы в зачет не взяли. Теперь поставщик прислал документы опять с той же суммой, что и раньше (ничего не поправили у себя) и акт сверки, с отраженной реализацией. У меня в программе отражен счет фактура с суммой НДС на 6 коп. меньше, чем у них, соответственно общая сумма тоже меньше. Товар уже списан в расходы, в декларацию счет-фактура не попала, как исправить сумму НДС, в соответствии с документами поставщика?